Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3758 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
VASSOURA VOVIÇA COM CABO |
13,90 |
166,80 |
4.00 |
TOUCA DESCARTAVEL |
29,00 |
116,00 |
2.00 |
GUARDANAPO 30X30 C 3000 |
139,00 |
278,00 |
2.00 |
REFIL ALGODÃO |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2019 |
VASSOURA VOVIÇA COM CABO TOUCA DESCARTAVEL GUARDANAPO 30X30 C 3000 REFIL ALGODÃO |
658,80 |
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12/09/2019 |
VASSOURA VOVIÇA COM CABO
TOUCA DESCARTAVEL
GUARDANAPO 30X30 C 3000
REFIL ALGODÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 812; |
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658,80 |
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19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2019
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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658,80 |
TOTAL |
658,80 |
658,80 |
658,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.