Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
CALCINHA |
12,00 |
108,00 |
2.00 |
SUTIÃ |
47,00 |
94,00 |
3.00 |
MEIA CALÇA
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
22,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
CALCINHA SUTIÃ MEIA CALÇA
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
268,00 |
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01/10/2019 |
CALCINHA
SUTIÃ
MEIA CALÇA
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme DANFE Nº 890/026097392; |
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268,00 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2019
ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI - 2860 |
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268,00 |
TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.