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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF UNIDADE SANITÁRIA SÃO MIGUEL 49,21 49,21
1.00 REF UNIDADE SANITÁRIA AGUA BRANCA COD 3083142830 130,97 130,97
1.00 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 1.782,71 1.782,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 REF UNIDADE SANITÁRIA SÃO MIGUEL REF UNIDADE SANITÁRIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 1.962,89
25/09/2019 REF UNIDADE SANITÁRIA SÃO MIGUEL REF UNIDADE SANITÁRIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 1.962,89
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.962,89
TOTAL 1.962,89 1.962,89 1.962,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.