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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4172 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.89 MAO DE OBRA COMPRESSOR ESTABILIZADOR 45,00 580,00
1.00 SOLDA RETROVISOR 58,00 58,00
2.50 MAO DE OBRA SUSPENSÃO CARDAN Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 45,00 112,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 MAO DE OBRA COMPRESSOR ESTABILIZADOR SOLDA RETROVISOR MAO DE OBRA SUSPENSÃO CARDAN Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 750,50
03/10/2019 MAO DE OBRA COMPRESSOR ESTABILIZADOR SOLDA RETROVISOR MAO DE OBRA SUSPENSÃO CARDAN Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 Conforme Nota Fiscal Nº 8035; 750,50
11/10/2019 Pagamento de Empenho 4172/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,50
TOTAL 750,50 750,50 750,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.