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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4177 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PORCA PRESSÃO MA 10MM 0,70 2,10
1.00 GRAXEIRA 3,00 3,00
1.00 PARAFUSO SEXT 3,00 3,00
2.00 PORCA DUPLA 18MM 3,61 7,22
1.00 LONA FREIO 212,40 212,40
64.00 REBITE DE LATÃO 0,65 41,60
1.00 FILTRO AR INTERNO 74,80 74,80
1.00 GRAMPO MOLA TRASEIRO 68,75 68,75
1.00 TRAVA PINO 6,80 6,80
1.00 PARAFUSO SEXT 4,70 4,70
1.00 FILTRO AR EXTERNO 127,36 127,36
2.00 MOLA DIANTEIRA 445,00 890,00
2.00 PINO PATIM 20,90 41,80
2.00 RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL 257,15 514,30
1.00 PINO DE CENTRO Finalidade: ref caminhão IVN 9145 22,10 22,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 PORCA PRESSÃO MA 10MM GRAXEIRA PARAFUSO SEXT PORCA DUPLA 18MM LONA FREIO REBITE DE LATÃO FILTRO AR INTERNO GRAMPO MOLA TRASEIRO TRAVA PINO PARAFUSO SEXT FILTRO AR EXTERNO MOLA DIANTEIRA PINO PATIM RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL PINO DE CENTRO Finalidade: ref caminhão IVN 9145 2.019,93
09/10/2019 PORCA PRESSÃO MA 10MM GRAXEIRA PARAFUSO SEXT PORCA DUPLA 18MM LONA FREIO REBITE DE LATÃO FILTRO AR INTERNO GRAMPO MOLA TRASEIRO TRAVA PINO PARAFUSO SEXT FILTRO AR EXTERNO MOLA DIANTEIRA PINO PATIM RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL PINO DE CENTRO Finalidade: ref caminhão IVN 9145 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1599; 2.019,93
11/10/2019 Pagamento de Empenho 4177/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.019,93
TOTAL 2.019,93 2.019,93 2.019,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.