Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4177 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PORCA PRESSÃO MA 10MM |
0,70 |
2,10 |
1.00 |
GRAXEIRA |
3,00 |
3,00 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
3,00 |
3,00 |
2.00 |
PORCA DUPLA 18MM |
3,61 |
7,22 |
1.00 |
LONA FREIO |
212,40 |
212,40 |
64.00 |
REBITE DE LATÃO |
0,65 |
41,60 |
1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
74,80 |
74,80 |
1.00 |
GRAMPO MOLA TRASEIRO |
68,75 |
68,75 |
1.00 |
TRAVA PINO |
6,80 |
6,80 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
4,70 |
4,70 |
1.00 |
FILTRO AR EXTERNO |
127,36 |
127,36 |
2.00 |
MOLA DIANTEIRA |
445,00 |
890,00 |
2.00 |
PINO PATIM |
20,90 |
41,80 |
2.00 |
RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL |
257,15 |
514,30 |
1.00 |
PINO DE CENTRO
Finalidade: ref caminhão IVN 9145 |
22,10 |
22,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
PORCA PRESSÃO MA 10MM GRAXEIRA PARAFUSO SEXT PORCA DUPLA 18MM LONA FREIO REBITE DE LATÃO FILTRO AR INTERNO GRAMPO MOLA TRASEIRO TRAVA PINO PARAFUSO SEXT FILTRO AR EXTERNO MOLA DIANTEIRA PINO PATIM RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL PINO DE CENTRO
Finalidade: ref caminhão IVN 9145 |
2.019,93 |
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09/10/2019 |
PORCA PRESSÃO MA 10MM
GRAXEIRA
PARAFUSO SEXT
PORCA DUPLA 18MM
LONA FREIO
REBITE DE LATÃO
FILTRO AR INTERNO
GRAMPO MOLA TRASEIRO
TRAVA PINO
PARAFUSO SEXT
FILTRO AR EXTERNO
MOLA DIANTEIRA
PINO PATIM
RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL
PINO DE CENTRO
Finalidade: ref caminhão IVN 9145
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1599; |
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2.019,93 |
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11/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4177/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.019,93 |
TOTAL |
2.019,93 |
2.019,93 |
2.019,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.