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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4191 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 45,17 45,17
1.00 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL 86,20 86,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF EMULAÇÃO DE TERMINAL 131,37
03/10/2019 SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF EMULAÇÃO DE TERMINAL Conforme Nota Fiscal Nº 350542; 100684; 131,37
11/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2019 PROCERGS - 3615 131,37
TOTAL 131,37 131,37 131,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.