Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: N.L. FILIPI CHIELA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4199 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Suporte Profilático e Terapeutico |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
DENTADURA COM DENTES NACIONAIS |
250,00 |
1.750,00 |
1.00 |
REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2019 |
DENTADURA COM DENTES NACIONAIS REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS |
2.100,00 |
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09/10/2019 |
DENTADURA COM DENTES NACIONAIS
REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1858; |
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2.100,00 |
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12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2019
N.L. FILIPI CHIELA - 3594 |
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2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.