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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4240 Data de lançamento: 07/10/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO 45,00 270,00
1.00 SOLDA FEICHE 120,00 120,00
9.00 MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS IVT 1535 45,00 405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2019 MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO SOLDA FEICHE MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS IVT 1535 795,00
09/10/2019 MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO SOLDA FEICHE MAO DE OBRA TROCAR PINO DE CENTRO TRASEIRO Finalidade: ref ONIBUS IVT 1535 Conforme Nota Fiscal Nº 08036; 795,00
11/10/2019 Pagamento de Empenho 4240/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.