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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4263 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
699.05 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356 3,57 2.495,61
515.03 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBIS IVT 1535 3,57 1.838,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBIS IVT 1535 4.334,27
10/10/2019 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBIS IVT 1535 Conforme DANFE Nº 1/165466; 1/165836; 1/166165; 1/166509; 1/166912; 1/165403; 1/165650; 1/166026; 1/166390; 1/166733; 1/167037; 4.334,27
17/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2019 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 4.334,27
TOTAL 4.334,27 4.334,27 4.334,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.