| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.35 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF UNO IVT 8636 | 4,98 | 579,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF UNO IVT 8636 | 579,42 | ||
| 10/10/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF UNO IVT 8636 Conforme DANFE Nº 001/165359; 001/165976; 001/166526; | 579,42 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 4269/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 579,42 | ||
| TOTAL | 579,42 | 579,42 | 579,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||