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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4340 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
92.00 LONA PRETA 1,00 92,00
1.00 LUVA BANHADA 12,00 12,00
1.00 LUVA RASPA S REFORÇO 10,00 10,00
2.00 MANTA ASFALTICA 20 CM 13,00 26,00
1.00 SERRA CIRCULAR 17,90 17,90
1.00 DISCO DIAMANTADO 25,00 25,00
1.00 LUVA VAQUETA 19,50 19,50
1.00 DISJUNTOR PRETO 24,00 24,00
6.00 CANO ESGOTO 9,15 54,90
10.00 LUVA SOLD 3,50 35,00
1.00 MARTELO CABO FIBRA 33,50 33,50
1.00 ENXADÃO 32,00 32,00
5.00 FITA VEDA ROSCA 3,50 17,50
4.00 ADESIVO PLASTICO 5,90 23,60
2.00 BUCHA REDUÇÃO 3,50 7,00
2.00 BUCHA RED 3,50 7,00
10.00 LUVA SOLDAVEL 0,80 8,00
10.00 LUVA SOLDAVEL 25 MM 0,80 8,00
4.00 JOELHO SOLDAVEL 0,80 3,20
10.00 ADAPTADOR 0,90 9,00
4.00 TEE SOLDAVEL 20MM 1,20 4,80
48.00 CANO SOLDAVEL 20MM 2,00 96,00
1.00 CABO ENXADÃO 16,00 16,00
1.00 ADAPTADOR Finalidade: REF SECRETARIA 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 LONA PRETA LUVA BANHADA LUVA RASPA S REFORÇO MANTA ASFALTICA 20 CM SERRA CIRCULAR DISCO DIAMANTADO LUVA VAQUETA DISJUNTOR PRETO CANO ESGOTO LUVA SOLD MARTELO CABO FIBRA ENXADÃO FITA VEDA ROSCA ADESIVO PLASTICO BUCHA REDUÇÃO BUCHA RED LUVA SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 25 MM JOELHO SOLDAVEL ADAPTADOR TEE SOLDAVEL 20MM CANO SOLDAVEL 20MM CABO ENXADÃO ADAPTADOR Finalidade: REF SECRETARIA 598,90
17/10/2019 LONA PRETA LUVA BANHADA LUVA RASPA S REFORÇO MANTA ASFALTICA 20 CM SERRA CIRCULAR DISCO DIAMANTADO LUVA VAQUETA DISJUNTOR PRETO CANO ESGOTO LUVA SOLD MARTELO CABO FIBRA ENXADÃO FITA VEDA ROSCA ADESIVO PLASTICO BUCHA REDUÇÃO BUCHA RED LUVA SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 25 MM JOELHO SOLDAVEL ADAPTADOR TEE SOLDAVEL 20MM CANO SOLDAVEL 20MM CABO ENXADÃO ADAPTADOR Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 1/338; 598,90
12/12/2019 Pagamento de Empenho 4340/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 598,90
TOTAL 598,90 598,90 598,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.