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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 438 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 03 CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOELHO SOL AZUL 6,00 6,00
9.00 TORNEIRA JARDIM PVC 3,00 27,00
4.00 TELHA 6MM 45,80 183,20
5.00 CUMEEIRA 6MM 34,50 172,50
10.00 PARAFUSO TELHEIRO 0,55 5,50
1.00 CAIXA DESCARGA ALUMASA 31,00 31,00
1.00 ESOUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM 4,00 4,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 3,50 3,50
1.00 SERRA FERRO NICKOLSON 5,00 5,00
1.00 SERRA CIRCULAR 32,90 32,90
24.00 LAMPADA LED BILBO 10,90 261,60
9.00 LMPADA LED BULBO 9,50 85,50
4.00 CHUVEIRO SINTEX NOVA 35,90 143,60
10.00 TOMADA EXT QUADR 6,50 65,00
30.00 FIO PARALELO 2X2,5MM 2,90 87,00
6.00 SOQUETE FIXO PLASTICO PRETO 4,00 24,00
1.00 FITA ISOLANTE 20MT 5,50 5,50
6.00 INTERRUPTOR EXT QUAD BR 4,50 27,00
6.00 TELHA 6MM 49,90 299,40
4.00 LAMPADA LED BULBO 15W 20,00 80,00
2.00 PREGO 21X45 12,00 24,00
2.00 PREGO 19X36 10,50 21,00
3.00 JOELHO 1/2 PRETA 1,80 5,40
7.00 TEE IN T 1/2 PRETA 2,80 19,60
4.00 ADAPTADOR INT ROSC 1,00 4,00
100.00 MANGA PRETA 0,95 95,00
1.00 ENGATE RAPIDO 5,00 5,00
1.00 ENGATE STOP TORNEIRA TRAMAONTINA 3,50 3,50
4.00 LUVA SOLD 1,20 4,80
7.00 LAMPADA LED 12,00 84,00
1.00 PREGO 18X30 Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL 10,50 10,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 JOELHO SOL AZUL TORNEIRA JARDIM PVC TELHA 6MM CUMEEIRA 6MM PARAFUSO TELHEIRO CAIXA DESCARGA ALUMASA ESOUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM FITA VEDA ROSCA SERRA FERRO NICKOLSON SERRA CIRCULAR LAMPADA LED BILBO LMPADA LED BULBO CHUVEIRO SINTEX NOVA TOMADA EXT QUADR FIO PARALELO 2X2,5MM SOQUETE FIXO PLASTICO PRETO FITA ISOLANTE 20MT INTERRUPTOR EXT QUAD BR TELHA 6MM LAMPADA LED BULBO 15W PREGO 21X45 PREGO 19X36 JOELHO 1/2 PRETA TEE IN T 1/2 PRETA ADAPTADOR INT ROSC MANGA PRETA ENGATE RAPIDO ENGATE STOP TORNEIRA TRAMAONTINA LUVA SOLD LAMPADA LED PREGO 18X30 Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL 1.826,00
13/02/2019 JOELHO SOL AZUL TORNEIRA JARDIM PVC TELHA 6MM CUMEEIRA 6MM PARAFUSO TELHEIRO CAIXA DESCARGA ALUMASA ESOUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM FITA VEDA ROSCA SERRA FERRO NICKOLSON SERRA CIRCULAR LAMPADA LED BILBO LMPADA LED BULBO CHUVEIRO SINTEX NOVA TOMADA EXT QUADR FIO PARALELO 2X2,5MM SOQUETE FIXO PLASTICO PRETO FITA ISOLANTE 20MT INTERRUPTOR EXT QUAD BR TELHA 6MM LAMPADA LED BULBO 15W PREGO 21X45 PREGO 19X36 JOELHO 1/2 PRETA TEE IN T 1/2 PRETA ADAPTADOR INT ROSC MANGA PR C 1.826,00
01/03/2019 Pagamento de Empenho 438/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.826,00
TOTAL 1.826,00 1.826,00 1.826,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.