Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4512 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - Remuneracao dos conselheiros tutelares |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. folha normal outubro |
0,00 |
5.461,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. folha normal outubro |
5.461,30 |
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28/10/2019 |
Folha de pagamento ref mes de outubro/2019 |
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5.461,30 |
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31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4512/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.461,30 |
TOTAL |
5.461,30 |
5.461,30 |
5.461,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.