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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4583 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OLEO HUSWARNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS 25,00 150,00
1.00 FIO DE NYLON BRISTOL 182,83 182,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 OLEO HUSWARNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS FIO DE NYLON BRISTOL 332,83
01/11/2019 OLEO HUSWARNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS FIO DE NYLON BRISTOL Conforme Nota Fiscal Nº 5639; 332,83
26/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4583/2019 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 332,83
TOTAL 332,83 332,83 332,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.