Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4632 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MAO DE OBRA REF PORTAS |
45,00 |
67,50 |
4.50 |
MAO DE OBRA TROCAR ALGEMAS |
45,00 |
202,50 |
1.00 |
CORTE A PLASMA
Finalidade: REF F 4000 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
MAO DE OBRA REF PORTAS MAO DE OBRA TROCAR ALGEMAS CORTE A PLASMA
Finalidade: REF F 4000 |
350,00 |
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06/11/2019 |
MAO DE OBRA REF PORTAS
MAO DE OBRA TROCAR ALGEMAS
CORTE A PLASMA
Finalidade: REF F 4000
Conforme Nota Fiscal Nº 8046; |
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350,00 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4632/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.