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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4652 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 ATF OLEO 41,00 61,50
2.00 ABRAÇADEIRA 5,41 10,81
1.00 FILTRO DIREÇÃO 24,89 24,89
0.30 MANGUEIRA 54,34 16,30
1.00 PUNHO ALAVANCA CAMBIO 87,00 87,00
1.00 TAMPA MANOPLA CAMBIO 38,60 38,60
1.00 CONJUNTO SENSOR TERMICO Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 602,80 602,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 ATF OLEO ABRAÇADEIRA FILTRO DIREÇÃO MANGUEIRA PUNHO ALAVANCA CAMBIO TAMPA MANOPLA CAMBIO CONJUNTO SENSOR TERMICO Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 841,90
06/11/2019 ATF OLEO ABRAÇADEIRA FILTRO DIREÇÃO MANGUEIRA PUNHO ALAVANCA CAMBIO TAMPA MANOPLA CAMBIO CONJUNTO SENSOR TERMICO Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001684; 841,90
12/12/2019 Pagamento de Empenho 4652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 841,90
TOTAL 841,90 841,90 841,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.