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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4710 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 253,88 253,88
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 274,35 274,35
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 74,71 74,71
1.00 REF LOGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 77,03 77,03
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129 100,05 100,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 REF LOGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129 780,02
04/11/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 REF LOGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129 780,02
11/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2019 OI SA - 267 780,02
TOTAL 780,02 780,02 780,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.