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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.30 OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 3,57 2.143,07
164.77 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 4,98 820,55
41.68 GASOLINA COMUM REF OFICINA 4,98 207,57
230.01 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 3,57 821,14
80.00 GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRAS 4,98 398,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF OFICINA OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRAS 4.390,73
13/11/2019 OLEO DIESEL B S10 REF CAÇAMBA IVN 9145 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF OFICINA OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 GASOLINA COMUM REF ROÇADEIRAS Conforme Nota Fiscal Nº 1/167268; 1/168615; 1/168921; 1/169242; 1/168828; 1/167267; 1/169150; 1/167353; 1/167928; 1/168683; 1/169032; 1/167289; 1/167843; 1/168066; 1/168858; 4.390,73
12/12/2019 Pagamento de Empenho 4764/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.390,73
TOTAL 4.390,73 4.390,73 4.390,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.