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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4788 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 boia eletrica automatica 45,00 90,00
4.00 CONTACTOR 95,00 380,00
6.00 TEE SOLD 25MM TIGRE 1,50 9,00
20.00 LUVA SOLD 20 MM 0,80 16,00
20.00 LUVA SOLD 25MM 0,80 16,00
6.00 LUVA SOLD 40MM 3,50 21,00
10.00 ADESIVO PLASTICO 6,10 61,00
42.00 CANO SOLD 20MM 2,00 84,00
8.00 FITA VEDA ROSCA 3,50 28,00
6.00 ABRAÇADEIRA 1,10 6,60
12.00 BUCHA REDUÇÃO 1,30 15,60
6.00 JOELHO SOLD 20MM 0,80 4,80
6.00 JOELHO SOL 25MM 0,80 4,80
12.00 CANO ESGOTO 100MM 9,15 109,80
1.00 JOELHO ESGOTO 45 100MM 6,50 6,50
1.00 JOELHO ESGOTO 90 100MM 3,90 3,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 boia eletrica automatica CONTACTOR TEE SOLD 25MM TIGRE LUVA SOLD 20 MM LUVA SOLD 25MM LUVA SOLD 40MM ADESIVO PLASTICO CANO SOLD 20MM FITA VEDA ROSCA ABRAÇADEIRA BUCHA REDUÇÃO JOELHO SOLD 20MM JOELHO SOL 25MM CANO ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 45 100MM JOELHO ESGOTO 90 100MM 857,00
13/11/2019 boia eletrica automatica CONTACTOR TEE SOLD 25MM TIGRE LUVA SOLD 20 MM LUVA SOLD 25MM LUVA SOLD 40MM ADESIVO PLASTICO CANO SOLD 20MM FITA VEDA ROSCA ABRAÇADEIRA BUCHA REDUÇÃO JOELHO SOLD 20MM JOELHO SOL 25MM CANO ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 45 100MM JOELHO ESGOTO 90 100MM Conforme Nota Fiscal Nº 1/352; 857,00
12/12/2019 Pagamento de Empenho 4788/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 857,00
TOTAL 857,00 857,00 857,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.