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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4789 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA CREPE 10,50 10,50
4.00 PARAFUSO PHILIPS 0,30 1,20
1.00 PREGO 15X18 12,00 12,00
3.00 SILICONE TRANSPARENTE 14,00 42,00
1.00 SERRA CIRCULAR 17,90 17,90
0.55 PAREDE EUCALIPTO 44,80 24,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 FITA CREPE PARAFUSO PHILIPS PREGO 15X18 SILICONE TRANSPARENTE SERRA CIRCULAR PAREDE EUCALIPTO 108,24
13/11/2019 FITA CREPE PARAFUSO PHILIPS PREGO 15X18 SILICONE TRANSPARENTE SERRA CIRCULAR PAREDE EUCALIPTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/353; 108,24
12/12/2019 Pagamento de Empenho 4789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 108,24
TOTAL 108,24 108,24 108,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.