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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4878 Data de lançamento: 25/11/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET MES DE NOVEMBRO DE 2019 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET MES DE NOVEMBRO DE 2019 1.500,00
03/12/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO INTERNET MES DE NOVEMBRO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001915585; 1.500,00
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2019 ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.