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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 88,57 88,57
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 84,39 84,39
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 85,62 85,62
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 140,41 140,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 398,99
02/01/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 398,99
25/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 723 PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 OI SA - 267 398,99
TOTAL 398,99 398,99 398,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.