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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4985 Data de lançamento: 25/11/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - Remuneracao dos conselheiros tutelares
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. folha normal novembro 0,00 364,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2019 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. folha normal novembro 364,09
25/11/2019 fl pgto servidores ref novembro/2019 364,09
29/11/2019 Pagamento de Empenho 4985/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 364,09
TOTAL 364,09 364,09 364,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.