Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5102 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AR LISA |
2,50 |
7,50 |
1.00 |
AR PRESSÃO |
3,00 |
3,00 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
PORCA PRESSÃO MA 12MM |
1,65 |
1,65 |
4.00 |
FERO CANTONEIRA |
13,00 |
52,00 |
2.00 |
EMENDA ASA 40 |
2,25 |
4,50 |
1.00 |
TRAVA PORCA EIXO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
DISCO DESBASTE |
17,00 |
17,00 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
4,80 |
4,80 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
3,59 |
3,59 |
2.00 |
DISO DE CORTE |
14,00 |
28,00 |
0.10 |
FERRO CHATTO |
14,00 |
1,40 |
2.00 |
QUEBRA DEDO |
6,29 |
12,58 |
2.50 |
CORRENTE ASA40
Finalidade: REF SEMEADEIRA, GRADE, STARPLAN E FENO |
24,57 |
61,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
PORCA PRESSÃO MA 10MM AR LISA AR PRESSÃO PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO MA 12MM FERO CANTONEIRA EMENDA ASA 40 TRAVA PORCA EIXO DISCO DESBASTE PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT DISO DE CORTE FERRO CHATTO QUEBRA DEDO CORRENTE ASA40
Finalidade: REF SEMEADEIRA, GRADE, STARPLAN E FENO |
246,25 |
|
|
03/12/2019 |
PORCA PRESSÃO MA 10MM
AR LISA
AR PRESSÃO
PARAFUSO SEXT
PORCA PRESSÃO MA 12MM
FERO CANTONEIRA
EMENDA ASA 40
TRAVA PORCA EIXO
DISCO DESBASTE
PARAFUSO SEXT
PARAFUSO SEXT
DISO DE CORTE
FERRO CHATTO
QUEBRA DEDO
CORRENTE ASA40
Finalidade: REF SEMEADEIRA, GRADE, STARPLAN E FENO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1751; |
|
246,25 |
|
12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5102/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
246,25 |
TOTAL |
246,25 |
246,25 |
246,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.