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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5102 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AR LISA 2,50 7,50
1.00 AR PRESSÃO 3,00 3,00
1.00 PARAFUSO SEXT 18,00 18,00
1.00 PORCA PRESSÃO MA 12MM 1,65 1,65
4.00 FERO CANTONEIRA 13,00 52,00
2.00 EMENDA ASA 40 2,25 4,50
1.00 TRAVA PORCA EIXO 30,00 30,00
1.00 DISCO DESBASTE 17,00 17,00
1.00 PARAFUSO SEXT 4,80 4,80
1.00 PARAFUSO SEXT 3,59 3,59
2.00 DISO DE CORTE 14,00 28,00
0.10 FERRO CHATTO 14,00 1,40
2.00 QUEBRA DEDO 6,29 12,58
2.50 CORRENTE ASA40 Finalidade: REF SEMEADEIRA, GRADE, STARPLAN E FENO 24,57 61,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 PORCA PRESSÃO MA 10MM AR LISA AR PRESSÃO PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO MA 12MM FERO CANTONEIRA EMENDA ASA 40 TRAVA PORCA EIXO DISCO DESBASTE PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT DISO DE CORTE FERRO CHATTO QUEBRA DEDO CORRENTE ASA40 Finalidade: REF SEMEADEIRA, GRADE, STARPLAN E FENO 246,25
03/12/2019 PORCA PRESSÃO MA 10MM AR LISA AR PRESSÃO PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO MA 12MM FERO CANTONEIRA EMENDA ASA 40 TRAVA PORCA EIXO DISCO DESBASTE PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT DISO DE CORTE FERRO CHATTO QUEBRA DEDO CORRENTE ASA40 Finalidade: REF SEMEADEIRA, GRADE, STARPLAN E FENO Conforme Nota Fiscal Nº 1/1751; 246,25
12/12/2019 Pagamento de Empenho 5102/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,25
TOTAL 246,25 246,25 246,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.