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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5128 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.50 OLEO LUBRIFICANTE 49,89 274,39
1.00 ARROELA VEDAÇÃO ALUMINIO 3,00 3,00
1.00 FILTRO AR 71,00 71,00
1.00 ABRAÇADEIRA MANGA 7,00 7,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 78,89 78,89
1.00 CONDICIONADOR METAIS 92,99 92,99
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF DUCATO IVJ 5195 54,98 54,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 OLEO LUBRIFICANTE ARROELA VEDAÇÃO ALUMINIO FILTRO AR ABRAÇADEIRA MANGA FILTRO COMBUSTIVEL CONDICIONADOR METAIS FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF DUCATO IVJ 5195 582,25
02/12/2019 OLEO LUBRIFICANTE ARROELA VEDAÇÃO ALUMINIO FILTRO AR ABRAÇADEIRA MANGA FILTRO COMBUSTIVEL CONDICIONADOR METAIS FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF DUCATO IVJ 5195 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1762; 582,25
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5128/2019 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 582,25
TOTAL 582,25 582,25 582,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.