| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5131 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | MAO DE OBRA VAZAMENTO ÁGUA | 45,00 | 112,50 |
| 1.00 | MAO DE OBRA TROCA CONEXÃO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRANTRNO ENGRENAGEM GIRO Finalidade: REF PATROLA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | MAO DE OBRA VAZAMENTO ÁGUA MAO DE OBRA TROCA CONEXÃO MAO DE OBRANTRNO ENGRENAGEM GIRO Finalidade: REF PATROLA | 202,50 | ||
| 03/12/2019 | MAO DE OBRA VAZAMENTO ÁGUA MAO DE OBRA TROCA CONEXÃO MAO DE OBRANTRNO ENGRENAGEM GIRO Finalidade: REF PATROLA Conforme Nota Fiscal Nº 8074; | 202,50 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5131/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 202,50 | 202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||