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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5143 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO SEXT 1,00 1,00
2.00 CONTRAPINO 2,00 4,00
1.00 CUICA DUPLA FREIO 527,89 527,89
2.00 ENGATE RAPIDO 49,00 98,00
1.30 TUBO AR 6MM Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 4,25 5,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 PARAFUSO SEXT CONTRAPINO CUICA DUPLA FREIO PORCA PRESSÃO ENGATE RAPIDO TUBO AR 6MM Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 636,73
03/12/2019 PARAFUSO SEXT CONTRAPINO CUICA DUPLA FREIO PORCA PRESSÃO ENGATE RAPIDO TUBO AR 6MM Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1771; 636,72
09/12/2019 PARAFUSO SEXT CONTRAPINO CUICA DUPLA FREIO PORCA PRESSÃO ENGATE RAPIDO TUBO AR 6MM Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 0,01
11/12/2019 Pagamento de Empenho 5143/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 636,73
TOTAL 636,73 636,73 636,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.