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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5145 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO DO COMBUSTIVEL 95,75 95,75
1.00 FILTRO DO COMBUSTIVEL 148,04 148,04
1.00 ARRUELA VEDAÇÃO 2,50 2,50
18.00 SHEL RIMULA 30,79 554,27
1.00 FILTRO OLEO MOTOR Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 79,80 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 ELEMENTO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO COMBUSTIVEL ARRUELA VEDAÇÃO SHEL RIMULA FILTRO OLEO MOTOR Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 880,36
03/12/2019 ELEMENTO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO COMBUSTIVEL ARRUELA VEDAÇÃO SHEL RIMULA FILTRO OLEO MOTOR Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1772; 880,36
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5145/2019 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 880,36
TOTAL 880,36 880,36 880,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.