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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015

Dados do Empenho
Número do empenho: 5159 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEUS 205/70 R 15 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ 495,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 PNEUS 205/70 R 15 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ 990,00
03/12/2019 PNEUS 205/70 R 15 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ Conforme Nota Fiscal Nº 890/027124529; 990,00
12/12/2019 Pagamento de Empenho 5159/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.