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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5166 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO LISO 3 PONTOS 26,07 26,07
0.60 TUBO QUADRADO 92,00 55,20
2.00 PINO CC 31 TRAVA LUVA 13,85 27,70
1.00 PINO ELASTICO 4,00 4,00
2.00 ARRUELA CALÇO UNIVERSAL 12,00 24,00
5.00 FERRO CHATO 13,00 65,00
1.00 CRUZETA CARDAN 65,80 65,80
1.00 PINO ELASTICO Finalidade: ref rolo 5,78 5,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 PINO LISO 3 PONTOS TUBO QUADRADO PINO CC 31 TRAVA LUVA PINO ELASTICO ARRUELA CALÇO UNIVERSAL FERRO CHATO CRUZETA CARDAN PINO ELASTICO Finalidade: ref rolo 273,55
11/12/2019 PINO LISO 3 PONTOS TUBO QUADRADO PINO CC 31 TRAVA LUVA PINO ELASTICO ARRUELA CALÇO UNIVERSAL FERRO CHATO CRUZETA CARDAN PINO ELASTICO Conforme DANFE Nº 1/1757; Finalidade: ref rolo 273,55
12/12/2019 Pagamento de Empenho 5166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 273,55
TOTAL 273,55 273,55 273,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.