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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5197 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 TECIDO VISCO MALHA ESTAMP 24,80 62,00
1.00 TECIDO MALHA MONTARIA 29,80 29,80
31.30 TECIDO VISCO 19,80 619,74
4.00 TECIDO VOIL BORDADO 22,80 91,20
5.00 TECIDO POPLINE 12,80 64,00
20.00 TECIDO TRICOLINE 15,80 316,00
2.00 TECIDO VISCO 24,80 49,60
2.00 TECIDO VISCO 27,80 55,60
4.00 TECIDO VISCO 27,80 111,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 TECIDO VISCO MALHA ESTAMP TECIDO MALHA MONTARIA TECIDO VISCO TECIDO VOIL BORDADO TECIDO POPLINE TECIDO TRICOLINE TECIDO VISCO TECIDO VISCO TECIDO VISCO 1.399,14
05/12/2019 TECIDO VISCO MALHA ESTAMP TECIDO MALHA MONTARIA TECIDO VISCO TECIDO VOIL BORDADO TECIDO POPLINE TECIDO TRICOLINE TECIDO VISCO TECIDO VISCO TECIDO VISCO Conforme Nota Fiscal Nº 1/370; 1.399,14
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5197/2019 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 1.399,14
TOTAL 1.399,14 1.399,14 1.399,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.