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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015

Dados do Empenho
Número do empenho: 5211 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAMARA 1000X20 130,00 260,00
3.00 COLARINHO Finalidade: REF TRANSPORTE ALTERNATIVO 45,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 CAMARA 1000X20 COLARINHO Finalidade: REF TRANSPORTE ALTERNATIVO 395,00
05/12/2019 CAMARA 1000X20 COLARINHO Finalidade: REF TRANSPORTE ALTERNATIVO Conforme Nota Fiscal Nº 890/027130532; 395,00
12/12/2019 Pagamento de Empenho 5211/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 395,00
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.