Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5213 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO REF OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 |
600,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO REF OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 |
1.200,00 |
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05/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO REF OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1171; |
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1.200,00 |
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12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2019
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 4162 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.