Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5458 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
FITA CETIM 7 MM |
2,50 |
10,00 |
2.00 |
TERMOCOLANTE ISAMARA CUSTODIO |
15,90 |
31,80 |
1.98 |
TECIDO |
27,50 |
54,45 |
11.00 |
PANO DE PRATO APUCARANA |
7,80 |
85,80 |
8.00 |
LETRA G |
0,90 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
FITA CETIM 7 MM TERMOCOLANTE ISAMARA CUSTODIO TECIDO PANO DE PRATO APUCARANA LETRA G |
189,25 |
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18/12/2019 |
FITA CETIM 7 MM
TERMOCOLANTE ISAMARA CUSTODIO
TECIDO
PANO DE PRATO APUCARANA
LETRA G
Conforme Nota Fiscal Nº 4/699; |
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189,25 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2019
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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189,25 |
TOTAL |
189,25 |
189,25 |
189,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.