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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5458 Data de lançamento: 13/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 FITA CETIM 7 MM 2,50 10,00
2.00 TERMOCOLANTE ISAMARA CUSTODIO 15,90 31,80
1.98 TECIDO 27,50 54,45
11.00 PANO DE PRATO APUCARANA 7,80 85,80
8.00 LETRA G 0,90 7,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2019 FITA CETIM 7 MM TERMOCOLANTE ISAMARA CUSTODIO TECIDO PANO DE PRATO APUCARANA LETRA G 189,25
18/12/2019 FITA CETIM 7 MM TERMOCOLANTE ISAMARA CUSTODIO TECIDO PANO DE PRATO APUCARANA LETRA G Conforme Nota Fiscal Nº 4/699; 189,25
20/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2019 ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 189,25
TOTAL 189,25 189,25 189,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.