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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5670 Data de lançamento: 26/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAFUSO SEXT 2,50 7,50
7.00 PORCA SEXT 0,80 5,60
1.00 CONEXÃO AR 12MM 36,00 36,00
0.10 MANGUEIRA AGUA 60MM 80,00 8,00
1.00 CONEXÃO AR LATÃO C PORCA 1/2 40,00 40,00
1.00 PEDAL ACELERADOR 35,00 35,00
2.00 UNIÃO TUBO NYLON Finalidade: REF MICRO ILU 5869 18,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2019 PARAFUSO SEXT PORCA SEXT CONEXÃO AR 12MM MANGUEIRA AGUA 60MM CONEXÃO AR LATÃO C PORCA 1/2 PEDAL ACELERADOR UNIÃO TUBO NYLON Finalidade: REF MICRO ILU 5869 168,10
26/12/2019 PARAFUSO SEXT PORCA SEXT CONEXÃO AR 12MM MANGUEIRA AGUA 60MM CONEXÃO AR LATÃO C PORCA 1/2 PEDAL ACELERADOR UNIÃO TUBO NYLON Finalidade: REF MICRO ILU 5869 Conforme Nota Fiscal Nº 1854; 168,10
30/12/2019 Pagamento de Empenho 5670/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,10
TOTAL 168,10 168,10 168,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.