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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 777 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO 15W40 36,00 144,00
1.00 FILTRO DO OLEO 38,00 38,00
1.00 SERVIÇO SCANNER Finalidade: REF VEICULO CELLER 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 OLEO 15W40 FILTRO DO OLEO SERVIÇO SCANNER Finalidade: REF VEICULO CELLER 262,00
28/02/2019 OLEO 15W40 FILTRO DO OLEO SERVIÇO SCANNER Finalidade: REF VEICULO CELLER Conforme DANFE Nº 890/023250253; 262,00
14/03/2019 Pagamento de Empenho 777/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 262,00
TOTAL 262,00 262,00 262,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.