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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO 100.000 KM 250,00 250,00
1.00 LIMPEZA DE BICOS 125,00 125,00
1.00 HGIENIZAÇÃO DO A/C 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE MECANICA 500,00 500,00
1.00 LIMPEZA DE TBI 40,00 40,00
1.00 LIMPEZA DE ARREFECIMENTO Finalidade: REF VEICULO IXW 0697 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 REVISÃO 100.000 KM LIMPEZA DE BICOS HGIENIZAÇÃO DO A/C SERVIÇO DE MECANICA LIMPEZA DE TBI LIMPEZA DE ARREFECIMENTO Finalidade: REF VEICULO IXW 0697 995,00
18/01/2019 REVISÃO 100.000 KM LIMPEZA DE BICOS HGIENIZAÇÃO DO A/C SERVIÇO DE MECANICA LIMPEZA DE TBI LIMPEZA DE ARREFECIMENTO Finalidade: REF VEICULO IXW 0697 Conforme Nota Fiscal Nº 22898; 995,00
31/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 2618 995,00
TOTAL 995,00 995,00 995,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.