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Última atualização realizada em 27/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 823 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE FEVEREIRO DE 2019 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE FEVEREIRO DE 2019 750,00
08/03/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE FEVEREIRO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001910585; 750,00
26/03/2019 Pagamento de Empenho 823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.