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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 840 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 376,46 376,46
1.00 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 234,88 234,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 REF EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 611,34
28/02/2019 REF EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 611,34
28/03/2019 Pagamento de Empenho 840/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 727 611,34
TOTAL 611,34 611,34 611,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.