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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 853 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
465.04 OLEO DIESEL B S 10 REF CAMINHÃO IXB 7716 3,46 1.609,04
1.00 DITIVO ARLA 47,85 47,85
38.00 GASOLINA COMUM REF IVT 8636 4,66 177,08
936.07 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 3,46 3.238,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 OLEO DIESEL B S 10 REF CAMINHÃO IXB 7716 DITIVO ARLA GASOLINA COMUM REF IVT 8636 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 5.072,77
28/02/2019 OLEO DIESEL B S 10 REF CAMINHÃO IXB 7716 DITIVO ARLA GASOLINA COMUM REF IVT 8636 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 Conforme DANFE Nº 1/153409; 1/153603; 1/153854; 1/154297; 1/153074; 1/153203; 1/153364; 1/153566; 1/153797; 1/154046; 1/154303; 5.072,75
01/04/2019 Pagamento de Empenho 853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.072,75
09/09/2019 ref lanc a maior -0,02
TOTAL 5.072,75 5.072,75 5.072,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.