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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 92 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUBRAX OLEO 17,30 51,90
6.00 ARUELA VEDAÇÃO 2,50 15,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 58,00 58,00
1.00 FLEXIVEL Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO 61,20 61,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 LUBRAX OLEO ARUELA VEDAÇÃO FILTRO LUBRIFICANTE FLEXIVEL Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO 186,10
18/01/2019 LUBRAX OLEO ARUELA VEDAÇÃO FILTRO LUBRIFICANTE FLEXIVEL Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO Conforme DANFE Nº 1/911; 186,10
01/03/2019 Pagamento de Empenho 92/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 186,10
TOTAL 186,10 186,10 186,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.