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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1067 Data de lançamento: 03/03/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 3833545 259,47 259,47
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 2160130 642,46 642,46
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 3978465 262,82 262,82
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 13004987 1.163,14 1.163,14
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 901270385 339,59 339,59
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 3602653 155,17 155,17
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 3914025 198,57 198,57
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 901198366 25,03 25,03
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 3991035 142,98 142,98
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 34001545 2.332,31 2.332,31
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 34002930 214,53 214,53
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 3575377 418,02 418,02
1.00 ENERGIA ELETRICA FATURA 5007159 1.386,76 1.386,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2020 ENERGIA ELETRICA FATURA 3833545 ENERGIA ELETRICA FATURA 2160130 ENERGIA ELETRICA FATURA 3978465 ENERGIA ELETRICA FATURA 13004987 ENERGIA ELETRICA FATURA 901270385 ENERGIA ELETRICA FATURA 3602653 ENERGIA ELETRICA FATURA 3914025 ENERGIA ELETRICA FATURA 901198366 ENERGIA ELETRICA FATURA 3991035 ENERGIA ELETRICA FATURA 34001545 ENERGIA ELETRICA FATURA 34002930 ENERGIA ELETRICA FATURA 3575377 ENERGIA ELETRICA FATURA 5007159 7.540,85
03/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/70922; U/70923; U/70924; U/70925; U/70926; U/70928; U/70935; U/70971; U/70972; U/70915; U/70916; U/70920; U/70919; 7.540,85
06/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2020 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 7.540,85
TOTAL 7.540,85 7.540,85 7.540,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.