Município de O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1097 Data de lançamento: 03/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Touca 16,50 49,50
30.00 ALGODÃO ROLO 3,10 93,00
12.00 mascara com elástico 26,50 318,00
4.00 Gesso Pedra 12,50 50,00
5.00 Agulha Curta 46,90 234,50
6.00 Papel grau cirurgico 80 x 50 mm 26,90 161,40
6.00 papel grau cirurgico 100 x 50 mm 49,90 299,40
6.00 Papel grau cirurgico 50 x 50 mm 14,90 89,40
6.00 Acido Gel c/3 8,90 53,40
3.00 Pincel microbrush 16,90 50,70
36.00 espelho 5,90 212,40
5.00 ionometro de Vidro (pó liquido) 56,00 280,00
10.00 Babador descartável 16,50 165,00
3.00 Resinas 2250 A1 78,90 236,70
2.00 Resina 2250 A2 78,90 157,80
2.00 Resina 2250 A3 78,90 157,80
3.00 mandril p/ discos soflex 115,00 345,00
1.00 discos Soflex 138,90 138,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2020 Touca ALGODÃO ROLO mascara com elástico Gesso Pedra Agulha Curta Papel grau cirurgico 80 x 50 mm papel grau cirurgico 100 x 50 mm Papel grau cirurgico 50 x 50 mm Acido Gel c/3 Pincel microbrush espelho ionometro de Vidro (pó liquido) Babador descartável Resinas 2250 A1 Resina 2250 A2 Resina 2250 A3 mandril p/ discos soflex discos Soflex 3.092,90
11/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/30239; 3.092,90
13/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2020 EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 3015 3.092,90
TOTAL 3.092,90 3.092,90 3.092,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.