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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Data de lançamento: 11/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 BUCHA BANDEIJA TRASEIRA 17,25 138,00
1.00 KIT COIFA CAMBIO 82,00 82,00
1.00 TRIZETA 79,00 79,00
1.00 OLEO CAMBIO 52,00 52,00
1.00 BRAÇO OCILANTE 128,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2020 BUCHA BANDEIJA TRASEIRA KIT COIFA CAMBIO TRIZETA OLEO CAMBIO BRAÇO OCILANTE 479,00
15/04/2020 Conforme DANFE Nº 890/28907834; 479,00
17/04/2020 Pagamento de Empenho 1228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 479,00
TOTAL 479,00 479,00 479,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.