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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1292 Data de lançamento: 18/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL 10,70 10,70
1.00 ANEL 16,05 16,05
1.00 ANEL 2,40 2,40
1.00 ANEL 23,20 23,20
1.00 ANEL 1,10 1,10
1.00 RETENTOR 19,60 19,60
6.00 DISCO ESTACIONÁRIO 92,70 556,20
5.00 DISCO SINTERIZADO 189,05 945,25
1.00 ANEL 1,60 1,60
1.00 FILTRO MAGNETICO 107,00 107,00
1.00 ANEL 1,30 1,30
1.00 ANEL 15,60 15,60
3.00 ANEL 0,95 2,85
16.00 ARRUELA DE AJUSTE 25,00 400,00
10.00 VEDAÇÃO PACOTE 196,10 1.961,00
3.00 VEDAÇÃO PACOTE 217,00 651,00
3.00 VEDAÇÃO CARRIÊ 649,74 1.949,22
5.00 DISCO SINTERIZADO 79,75 398,75
6.00 DISCO AÇO 76,60 459,60
14.00 DISCO AÇO 61,20 856,80
17.00 DISCO SINTERIZADO 101,70 1.728,90
4.00 VEDAÇÃO PACOTE 245,11 980,44
2.00 ARRUELA DE AJUSTE 12,80 25,60
2.00 VEDAÇÃO PACOTE 251,45 502,90
1.00 FILTRO TRANSMISSÃO Finalidade: PEÇAS MOTONIVELADORA 120H 157,50 157,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2020 ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL ANEL RETENTOR DISCO ESTACIONÁRIO DISCO SINTERIZADO ANEL FILTRO MAGNETICO ANEL ANEL ANEL ARRUELA DE AJUSTE VEDAÇÃO PACOTE VEDAÇÃO PACOTE VEDAÇÃO CARRIÊ DISCO SINTERIZADO DISCO AÇO DISCO AÇO DISCO SINTERIZADO VEDAÇÃO PACOTE ARRUELA DE AJUSTE VEDAÇÃO PACOTE FILTRO TRANSMISSÃO Finalidade: PEÇAS MOTONIVELADORA 120H 11.776,71
08/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/631; 11.776,71
14/04/2020 Pagamento de Empenho 1292/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.776,71
TOTAL 11.776,71 11.776,71 11.776,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.