| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 07/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL REF PURIFICADOR DE AGUA | 270,00 | 270,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | REFIL REF PURIFICADOR DE AGUA | 270,00 | ||
| 17/01/2020 | REFIL REF PURIFICADOR DE AGUA Conforme Nota Fiscal Nº 6/6138; | 270,00 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Empenho 140/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||