Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1699 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA - 3085549928 EMEI SONHO DE CRIANÇA |
950,85 |
950,85 |
1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA - 3083129126 ESCOLA AQUILES POA FILHO |
245,85 |
245,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2020 |
REF ENERGIA ELETRICA - 3085549928 EMEI SONHO DE CRIANÇA REF ENERGIA ELETRICA - 3083129126 ESCOLA AQUILES POA FILHO |
1.196,70 |
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24/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/65328292; U/66676985; |
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1.196,70 |
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05/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.196,70 |
TOTAL |
1.196,70 |
1.196,70 |
1.196,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.