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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Tomada de Preço Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.40 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 3,57 1.607,93
1.00 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 50,75 50,75
853.12 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 3,57 3.045,64
2.00 ADITIVO ARLA 50,75 101,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA 4.805,82
17/01/2020 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA Conforme Nota Fiscal Nº 1/171443; 1/171593; 1/172122; 1/172422; 1/172635; 1/172986; 1/171891; 1/172419; 1/172650; 4.805,82
10/02/2020 Pagamento de Empenho 17/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.805,82
TOTAL 4.805,82 4.805,82 4.805,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.