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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1749 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CREME DENTAL 4,99 9,98
3.00 BANDEIJA DOCES SORTIDOS 5,99 17,97
4.00 SABONETE 2,99 11,96
1.00 ENXAGUANTE BUCAL 12,90 12,90
2.00 SHAMPOO 12,90 25,80
1.00 PAPEL HIGIENICO 14,90 14,90
1.00 PROTETOR SOLAR 39,90 39,90
8.00 BARBEADOR 2,99 23,92
1.00 TOALHA 23,90 23,90
1.00 CREME CORPO 12,90 12,90
1.00 CONDICIONADOR 12,90 12,90
2.00 TALCO CORPO 12,99 25,98
1.00 COTONETE 3,99 3,99
2.00 DESODORANTE 11,90 23,80
3.00 ERVA MATE 8,99 26,97
1.00 ESCOVA DENTAL 5,99 5,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 CREME DENTAL BANDEIJA DOCES SORTIDOS SABONETE ENXAGUANTE BUCAL SHAMPOO PAPEL HIGIENICO PROTETOR SOLAR BARBEADOR TOALHA CREME CORPO CONDICIONADOR TALCO CORPO COTONETE DESODORANTE ERVA MATE ESCOVA DENTAL 293,76
29/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/111; 293,76
07/05/2020 Pagamento de Empenho 1749/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 293,76
TOTAL 293,76 293,76 293,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.