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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1894 Data de lançamento: 29/04/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONTA TELEFONE MES ABRIL 2020, 84067518 ESCOLA ANTONIO MARQUETTI 27,90 27,90
1.00 REF CONTA TELEFONE MES ABRIL 2020, 84347422 ESCOLA AQUILES POA FILHO 27,90 27,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2020 REF CONTA TELEFONE MES ABRIL 2020, 84067518 ESCOLA ANTONIO MARQUETTI REF CONTA TELEFONE MES ABRIL 2020, 84347422 ESCOLA AQUILES POA FILHO 55,80
29/04/2020 REF CONTA TELEFONE MES ABRIL 2020, 84067518 ESCOLA ANTONIO MARQUETTI REF CONTA TELEFONE MES ABRIL 2020, 84347422 ESCOLA AQUILES POA FILHO 55,80
05/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1894/2020 OI MOVEL SA - 3371 55,80
TOTAL 55,80 55,80 55,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.